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  • 单选题
    题干:A注册会计师负责审计甲公司2011年度财务报表。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
    题目:在了解甲公司内部控制后需要对其控制风险进行初步评价,A注册会计师通常需要在审计工作底稿中记录的初步评价内部控制的结论不包括()。
  • A 、某一认定有关的控制活动设计有效
  • B 、某一认定有关的控制活动运行无效
  • C 、更多信赖某一认定控制活动并拟对其实施控制测试
  • D 、控制是否得到执行

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参考答案

【正确答案:B】

注册会计师了解内部控制后应当初步评价内部控制,可能存在的结论有以下三种情形:
(1)控制本身的设计是否合理;
(2)控制是否得到执行;
(3)是否更多地信赖控制并拟实施控制测试。故B不恰当。选项B属于控制测试后的评价,不是了解内部控制后的评价。

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