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  • 简答题
    题干:甲公司是一家集团企业,通过资本纽带拥有多家单独经营、无联系的企业股份。公司的董事会由主席即首席执行官及7名执行董事和两名独立董事组成。公司主要管理岗位,例如财务总监等职位统一由首席执行官批准任免。公司还另外设立了独立的审计委员会和提名委员会。内审部门每月向会计部门主管作口头汇报。最近,该公司一名独立董事的夫人在隐瞒了自己与该独立董事关系的情况下被公司聘为营销总监。另外一名独立董事每年从公司领取的薪酬为30万元,由于事务繁忙,一直未能参加公司举行的相关会议。
    题目:简要分析甲公司的内部控制和公司治理方面存在的问题。

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参考答案

与内部控制和公司治理方面的要求相比,公司存在以下缺陷:
①内审部门应当向审计委员会报告,同时向董事会而非会计部门主管提供报告,从而确保董事会在适当的时候将内审部门的建议付诸实施。
②公司财务总监(或相应职位)应由董事会批准认命。
③董事会成员应有足够的精力和时间履行职责,因此董事会应要求董事会成员投入足够的时间和精力以履行其董事职责。而该公司一名独立董事由于事务繁忙,一直未能参加公司举行的相关会议,说明并未投入足够的时间和精力,违反了董事会应能够在公司事务中做出客观独立的判断的要求。

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