- 多选题企业可以从其当期应纳税额中抵免的已在境外缴纳的所得税额,下面说法符合企业所得税规定的有()。
- A 、抵免限额为该项所得依照我国税法规定计算的应纳税额
- B 、超过抵免限额的部分,可以在以后五个年度内,用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额抵补
- C 、居民企业从其直接或者间接控制的外国企业分得的来源于中国境外的股息、红利等权益性投资收益,外国企业在境外实际缴纳的所得税税额中属于该项所得负担的部分,可以在抵免限额内抵免
- D 、非居民企业在中国境内设立机构、场所,取得发生在中国境外但与该机构、场所有实际联系的应税所得,已在境外缴纳的所得税税额,可以从其当期应纳税额中抵免
- E 、抵免限额应该分国分项进行计算

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【正确答案:A,B,C,D】
抵免限额在企业所得税中应该采用分国不分项计算,在个人所得税中采用分国分项进行计算。

- 1 【不定项】)(6)该企业应纳企业所得税税额为()万元。
- A 、648.23
- B 、582.19
- C 、560.18
- D 、693.85
- 2 【不定项】该企业2009年度境内外应纳税所得额的合计数是()万元。
- A 、1852.32
- B 、1902.32
- C 、1903.32
- D 、2010.32
- 3 【单选题】下列()可从企业当年的应纳税额中抵免或应税所得额中扣除,当年不足抵免或扣除的,可以在以后5个纳税年度结转抵免或扣除。
- A 、安全生产专用设备的投资额的10%
- B 、技术开发费60%的加计扣除
- C 、资源综合利用企业的投资额
- D 、创业投资企业从事国家需要重点扶持和鼓励的创业投资
- 4 【多选题】下列企业境外所得已纳税额的抵扣方法正确的有()。
- A 、分国不分项计算抵扣限额
- B 、境外所得已纳税额准予全部抵扣
- C 、抵扣不足准予结转
- D 、分国分项计算抵扣限额
- 5 【多选题】企业的境外所得已在境外实际缴纳的所得税款,在境内计算缴纳所得税时,()。
- A 、若低于扣除限额,可以在应纳税总额中,据实扣除
- B 、超过扣除限额的,其超出部分在不短于5年期限内平均列入费用
- C 、超过扣除限额的,其超出部分不得作为费用列支
- D 、超过扣除限额的,其超出部分可以用以后年度税额扣除不超过限额的余额补扣,补扣期限最长不超过5年
- E 、超过扣除限额的,其超出部分可以用以后年度税额扣除不超过限额的余额补扣,补扣期限最长不超过3年
- 6 【客观案例题】该企业应纳企业所得税税额为( )万元。
- A 、649.04
- B 、582.19
- C 、560.18
- D 、693.85
- 7 【客观案例题】计算该企业应纳税所得额时,可直接据实在企业所得税前扣除的有( )。
- A 、增值税税款
- B 、转让股权的投资成本
- C 、城市维护建设税
- D 、材料损失金额
- E 、公益性捐赠款项
- 8 【客观案例题】该企业2017年来源于境外的应纳税所得额是( )万元。
- A 、9.00
- B 、10.00
- C 、12.50
- D 、11.25
- 9 【客观案例题】该企业2019年来源于境外的应纳税所得额为( )万元。
- A 、undefined
- B 、undefined
- C 、undefined
- D 、undefined
- 10 【客观案例题】该企业2019年来源于境外的应纳税所得额为( )万元。
- A 、40
- B 、30
- C 、20
- D 、15
热门试题换一换
- 下列关于每股收益无差别点的说法,正确的有()。
- 该公司20×9年已获利息倍数为()。
- 2009年5月,孟某获得A上市公司派发的红股10000股。红股票面价值为1元/股,派发当日股票市值4元/股。孟某获得的红股应缴纳个人所得税()元。
- 在比例税率条件下,边际税率与平均税率的关系是()。
- 注册税务师在年终结账前,受托审查某饭店营业税的缴纳情况,发现“其他应付款”账户记录的一笔往来款项金额为10000元,系该饭店的关系户就餐款,未计收入,因而未缴营业税。经计算应补营业税=10000×5%;500(元),暂不考虑城市维护建设税和教育费附加,则下列账务调整中不正确的会计分录是()。
- 2019年10月国内某手表生产企业进口手表机芯6000只,海关审定的完税价格0.5万元/只,关税税率30%,完税后海关放行;当月生产销售高档手表8000只,单价1.25万元(不含税)。2018年10月该手表厂国内销售环节应纳增值税和消费税共计( )万元。(高档手表消费税税率为20%)
- 企业缴纳的下列保险金可以在税前直接扣除的有( )。
- 下列房产中,需要缴纳房产税的有( )。
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