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  • 多选题
    题干:注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在了解内部控制时,注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
    题目:在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。
  • A 、控制本身的设计是否有效
  • B 、控制是否得到执行
  • C 、是否信赖控制并实施控制测试
  • D 、是否实施实质性程序

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精准题库快速提分

参考答案

【正确答案:A,B,C】

在对控制进行初步评价及风险评估后,注册会计师需要利用实施上述程序获得的信息,回答以下问题:
(1)控制本身的设计是否合理。
(2)控制是否得到执行。
(3)是否更多地信赖控制并拟实施控制测试。

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