- 多选题下列关于内部监督的说法不正确的有( )。
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参考答案
【正确答案:A,B】
本题考核内控要素的内部监督。监督过程是对内部控制系统的表现进行评价的过程,可以通过持续的监察活动或单独的评价来实现,所以选项A不正确;内部监督适用于企业内的活动,以及为企业提供相关服务的外部承包商,所以选项B不正确。
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- A 、 所有情况下,注册会计师应当对银行存款(包括零余额账户和在本期内注销的账户)、借款及与金融机构往来的其他重要信息实施函证程序
- B 、 根据审计重要性原则,有充分证据表明应收账款对财务报表不重要,此时可以考虑不对该应收账款实施函证程序
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所有情况下,注册会计师应当对银行存款(包括零余额账户和在本期内注销的账户)、借款及与金融机构往来的其他重要信息实施函证程序 - B 、
根据审计重要性原则,有充分证据表明应收账款对财务报表不重要,此时可以考虑不对该应收账款实施函证程序 - C 、
如果认为函证很可能无效,注册会计师决定不对应收账款实施函证程序 - D 、
如果认为函证很可能无效,注册会计师当实施替代审计程序
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