- 单选题
题干:注册会计师在对X公司银行存款进行审计时,遇到下列情况,请代为作出正确的专业判断。
题目:以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。 - A 、按月盘点库存现金,做到账实相符
- B 、当日收入库存现金及时送存银行
- C 、加强对货币资金业务的内部审计
- D 、收支与记账岗位分离
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参考答案
【正确答案:A】
选项A与银行存款无直接关系。
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- A 、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
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- D 、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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- C 、财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人保管
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- 6 【单选题】以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是( )。
- A 、 按月盘点现金,做到账实相符
- B 、 当日收入现金及时送存银行
- C 、 加强对货币资金业务的内部审计
- D 、 收支业务与记账岗位分离
- 7 【单选题】 以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是( )。
- A 、
按月盘点现金,做到账实相符 - B 、
当日收入现金及时送存银行 - C 、
加强对货币资金业务的内部审计 - D 、
收支业务与记账岗位分离
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- A 、记录现金日记账的人员和记录现金总账的人员应当职责分离
- B 、出纳人员应当每月编制银行存款余额调节表
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