- 单选题针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中不恰当的是()。
- A 、企业的银行账户的开立、变更或注销须经财务经理审核,报总经理审批
- B 、每月末,会计主管指定出纳员核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
- C 、出纳员登记银行票据的购买、领用、背书转让及注销等事项
- D 、企业的财务专用章由财务经理保管,办理相关业务中使用的个人名章由出纳员保管

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参考答案【正确答案:B】
选项B不恰当,每月末,会计主管指定出纳员以外的人员核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
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- A 、出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表,计算当日现金收入、支出及结余额,并将结余额与实际库存额进行核对,如有差异及时查明原因
- B 、会计主管定期检查现金日报表
- C 、每月末,会计主管指定出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对
- D 、会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,会计主管需按盘点金额进行调整
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