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  • 多选题以下有关内部控制审计的说法中,正确的是( )。
  • A 、审计范围严格限定为财务报告内部控制
  • B 、审计意见覆盖的范围是财务报告内部控制效性
  • C 、注册会计师只对特定基准日内部控制的有效性发表意见
  • D 、注册会计师只对特定基准日内部控制进行测试

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参考答案

【正确答案:A,B,C】

注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着只测试基准日的内部控制,而是需要获取内基准日之前一段足够长的期间内有效运行的审计证据。

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