- 简答题
题干:甲公司是一家集汽车生产与销售于一体的大型企业,为了规范公司管理,总经理张某计划对公司采取内部控制措施,使企业的内部控制符合《企业内部控制基本规范》的目标要求。在进行内部控制的过程中企业首先针对销售业务开展大规模的整改,要求相关部门制定了相关的政策。
题目:简述《基本规范》要求企业建立内部控制体系时应符合的目标;

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《基本规范》将内部控制的目标归纳为五个方面:
①合理保证企业经营管理合法合规;
②合理保证企业资产安全;
③合理保证企业财务报告及相关信息真实完整;
④提高经营效率和效果;
⑤促进企业实现发展战略。

- 1 【多选题】我国《内控规范》要求企业建立内部控制时应当符合的目标有()。
- A 、合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整
- B 、识别、评估和控制风险
- C 、提高经营效率和效果
- D 、促进企业实现发展战略
- 2 【简答题】根据《企业内部控制基本规范》的要求,企业应当建立反舞弊机制,简述企业反舞弊工作的重点。
- 3 【单选题】下列不属于《基本规范》要求企业建立内部控制体系时应符合的目标的是()。
- A 、合理保证企业经营管理合法合规
- B 、降低企业的融资成本
- C 、资产安全
- D 、提高经营效率和效果
- 4 【简答题】简述我国《企业内部控制基本规范》的目标。
- 5 【综合题(主观)】要求:(1)简述产业五种竞争力的基本概念,并对A地区生猪市场进行五种竞争力分析。
- 6 【单选题】根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是( )。
- A 、聘请A会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务
- B 、注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供充分保证
- C 、注册会计师必须单独进行内部控制审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行
- D 、注册会计师会对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,要在其内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露
- 7 【单选题】根据我国《企业内部控制基本规范》的要求,重大风险预警机制属于内部控制要素中的( )。
- A 、风险评估
- B 、控制活动
- C 、内部监督
- D 、信息与沟通
- 8 【单选题】根据我国《企业内部控制基本规范》的要求,下列各项中,不属于控制活动的是( )。
- A 、绩效考评控制
- B 、会计系统控制
- C 、运营分析控制
- D 、专项监督控制
- 9 【单选题】根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是()。
- A 、聘请A会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务
- B 、注册会计师只对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷则不必披露
- C 、注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供合理保证
- D 、注册会计师必须单独进行内部控制审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行
- 10 【多选题】下列关于《基本规范》要求企业建立内部控制体系时应符合的目标的说法中,正确的有( )。
- A 、合理保证企业资产安全、财务报告及相关信息真实完整
- B 、提高经营效率和效果
- C 、促进企业实现发展战略
- D 、合理保证企业经营管理合法合规
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