- 综合题(主观)
题干:甲公司为一家拟上市的医药生产公司,该公司董事会目前正在审查公司的内部控制系统。甲公司管理层一直致力于实现最高水平的内部控制,以使股东对公司的管理层更加有信心,同时提高甲公司的社会信誉。但是最近甲公司的信誉由于内部出现的事件而受到了负面影响。事件的起因是,一种口服药的部分批次所包含的菌群和菌落超出了相关药品安全标准的规定,药品生产质量检验部的一名员工对外进行了披露。该员工曾就此问题向其所在部门的领导进行反映,但并未得到任何答复,遂向媒体投诉。在接受媒体采访时,该员工指出,甲公司一向缺乏严谨的工作作风,此次漠视药品安全标准规定只是公司对待类似问题的一个例子。
题目:根据我国最近制定的相关内部控制原则,说明甲公司的内部控制系统有哪些地方不符合相关内控原则的要求。

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根据我国最近制定的相关内部控制原则,可以判断,该公司的内部控制系统在以下几个方面不符合相关规定:第一,控制环境。控制环境是其他内部控制因素的根基,主要包括人员的道德观和胜任能力以及董事会提供的指示和管理的效率。该公司在生产经营的过程中,出现了一种口服药的部分批次所包含的菌群和菌落超出了相关药品安全标准的规定,而且根据投诉员工的说法,公司一向缺乏严谨的工作作风,此次漠视药品安全标准规定只是公司对待类似问题的一个例子,说明该公司某些员工,特别是管理层的人员缺乏基本的道德观和诚信观。同时,在药品生产质量检验部的一名员工向其所在部门的领导反映这一问题时,未得到任何答复,也反映出该公司管理效率的低下。第二,风险评估,公司对药品出现问题给企业带来的风险重视不够,未能主动对其采取措施,造成员工向媒体投诉,使公司遭受损失。第三,信息与沟通,有效的沟通应当在企业内部以全方位的方式进行,包括管理者与普通员工的沟通,也包括企业与外部各方的有效沟通。该公司员工在发现问题后向其所在部门的领导进行反映,但并未得到任何答复,说明内部沟通出现了问题。同时,该员工在没有得到答复的情况下,向外部媒体投诉,表明该公司对外沟通的渠道也存在问题。

- 1 【单选题】根据我国《企业内部控制基本规范》中关于内控要素的认定,下列各项中属于内部控制系统组成要素的是( )。
- A 、控制制度、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督
- B 、内部环境、保管记录、控制活动、信息与沟通以及内部监督
- C 、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督
- D 、内部环境、风险评估、控制结构、信息与沟通以及内部监督
- 2 【单选题】根据我国《企业内部控制基本规范》的有关定义,下列关于内部环境的说法中正确的是( )。
- A 、内部环境一般包括组织结构、权责分配、人力资源政策、企业文化以及对内部控制执行情况的监督等
- B 、内部环境是企业实施内部控制的基础,其他内部控制因素的根基
- C 、管理哲学和经营风格由于有很强的领导者个人特性,因此不应当成为企业内部环境的组成要素
- D 、对于大型企业而言,组织控制的缺陷会对某个具体业务产生较大影响,但通常不会对整个控制环境产生不利影响
- 3 【多选题】依据我国《内控规范》对内部控制的表述,下列各项属于内部控制的内部环境因素的有( )。
- A 、企业文化与沟通
- B 、预算控制
- C 、组织结构
- D 、人力资源政策和实务
- 4 【综合题(主观)】 要求: 根据我国最近制定的相关内部控制原则,说明甲公司的内部控制系统有哪些地方不符合相关内控原则的要求。
- 5 【单选题】根据我国《企业内部控制基本规范》的有关定义,下列关于内部环境的说法中正确的是( )。
- A 、内部环境一般包括组织结构、权责分配、人力资源政策、企业文化以及对内部控制执行情况的监督等
- B 、内部环境是企业实施内部控制的基础,其他内部控制因素的根基
- C 、管理哲学和经营风格由于有很强的领导者个人特性,因此不应当成为企业内部环境的组成要素
- D 、对于大型企业而言,组织控制的缺陷会对某个具体业务产生较大影响,但通常不会对整个控制环境产生不利影响
- 6 【多选题】依据我国《内控规范》对内部控制的表述,下列各项属于内部控制的内部环境因素的有()。
- A 、企业文化与沟通
- B 、预算控制
- C 、组织结构
- D 、人力资源政策和实务
- 7 【单选题】根据我国《企业内部控制基本规范》中关于内控要素的认定,下列各项中属于内部控制系统组成要素的是()。
- A 、控制制度、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督
- B 、内部环境、保管记录、控制活动、信息与沟通以及内部监督
- C 、控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监控
- D 、内部环境、风险评估、控制结构、信息与沟通以及内部监督
- 8 【综合题(主观)】根据内部控制的相关理念,对该总经理上述四点说法逐一进行分析,分别指出每一说法是否正确并说明原因。
- 9 【简答题】根据我国最近制定的相关内部控制原则,说明甲公司的内部控制系统有哪些地方不符合相关内控原则的要求。
- 10 【单选题】在内部控制审计中,关于与控制相关的风险的说法中,不恰当的是()。
- A 、在测试所选定控制的有效性时,注册会计师应当根据与控制相关的风险,确定所需获取的证据
- B 、与控制相关的风险包括控制可能无效的风险和因控制无效而导致重大缺陷的风险
- C 、与控制相关的风险越高,注册会计师需要获取的证据就越少
- D 、相关账户、列报及其认定的固有风险
- 下列关于纳税申报的表述错误的是( )。
- 下列情况中,购买商的议价能力比较强的有()。
- 下列属于财产和行为税类的税种是( )。
- 下列关于错报的说法中,错误的是( )。
- 下列选项中,不属于企业面临产业风险时考虑的因素的是( )。
- 以下风险管理应对措施中,正确的有( )。
- 天鸣公司是全球领先的通信基础设施和智能终端提供商,该公司在网站上显著位置有如下说明:致力于把数字科技带入每个人、每个家庭,每个组织,构建万物互联的智能世界。天鸣公司的上述说明体现了该公司的( )。
- 填写丙公司B材料采购预算表中空格(不需要列示计算过程)
- 在评价会计估计的不确定性时,下列会计估计中,注册会计师通常不认为具有高度估计不确定性的是( )。

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