注册会计师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页注册会计师考试题库正文
  • 单选题根据《内部控制审核指导意见》,注册会计师可以接受委托对特定日期与财务报表相关的内部控制进行审核,其发表审核意见的对象是()。
  • A 、内部控制的合理性
  • B 、内部控制的一贯性
  • C 、内部控制的有效性
  • D 、内部控制的完整性

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案:C】

根据内部控制审核的含义,它就是指注册会计师接受委托,就被审核单位管理当局对特定日期与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行审核,并发表审核意见。

您可能感兴趣的试题
热门试题换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载