- 简答题
题干:(本小题8分。)H公司是一家全球化经营的家电生产销售企业,在日常经营过程中采取的采购策略是利用全球化网络,集中购买。以规模优势降低采购成本,同时精简供应商队伍。据统计,H公司的全球供应商数量由原先的2000家降至800家,其中国际化供应商的比例达到了70%,目前世界前500强中有40家是H公司的供应商。对于供应商关系的管理方面,H公司采用的是SBD模式:共同发展供应业务。H公司有很多产品的设计方案直接交给厂商来做,很多零部件是由供应商提供今后两个月市场的产品预测并将待开发的产品形成图纸,这样一来.供应商就真正成为了H公司的设计部和工厂,加快开发速度。许多供应商的厂房和H公司的仓库之间甚至不需要汽车运输。工厂的叉车直接开到H公司的仓库,大大节约运输成本。H公司本身则侧重于核心产品的买卖和结算业务。但是,在企业的采购业务内部控制方面还是存在着一些问题的。采购的验收环节把控不严,经常出现入库的一些产品存在不合格的情况,而且验收流程不规范,一些产品找不到相应的验收证明。会计记录也不完整,在期末进行盘点的时候经常出现账实不符的情况。公司领导决定对具体的情况进行调查,查明原因进行改进,以保证公司的内部控制有效实施。要求:
题目:根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》简述采购业务需关注的主要风险。

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采购业务需关注的主要风险包括:
①采购计划安排不合理,市场变化趋势预测不准 确,造成库存短缺或积压,可能导致企业生产停滞或资源浪费;
②供应商选择不当,采购方式不合理,招投标或定价机制不科学,授权审批不规范,可能导致采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈;
③采购验收不规范,付款审核不严,可能导致采购物资、资金损失或信用受损。

- 1 【多选题】根据《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》,采购业务需关注的主要风险有( )。
- A 、采购计划安排不合理,市场变化趋势预测不准确
- B 、供应商选择不当,采购方式不合理,招投标或定价机制不科学,授权审批不规范
- C 、采购验收不规范,付款审核不严
- D 、招投标或定价机制不科学,授权审批不规范
- 2 【简答题】根据《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在采购业务环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议。
- 3 【简答题】根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》“内部控制要求与措施”,指出利达公司在业务环节存在的内部控制弱点,并提出相应改进建议。
- 4 【简答题】根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,简要分析白山电厂在存货采购环节中存在的内部控制缺陷;
- 5 【简答题】根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在采购业务环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议;
- 6 【简答题】 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,简要分析白山电厂在存货采购环节中存在的内部控制缺陷
- 7 【简答题】根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在采购业务环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议
- 8 【简答题】根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》分析新川公司采购业务内控方面的问题。
- 9 【简答题】根据《企业内部控制应用指引第7号一采购业务》“内部控制要求与措施”,分析秦川公司在采购业务环节存在的内部控制弱点,并提出改进建议。
- 10 【简答题】根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,简要分析中泰公司在采购环节中存在的内部控制缺陷;
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