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  • 单选题
    题干:D注册会计师负责对丁公司20×8年度财务报表进行审计。在审计银行存款时,D注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。
    题目:D注册会计师实施的下列程序中,属于控制测试程序的是()。
  • A 、取得银行存款余额调节表并检查未达账项的真实性
  • B 、检查银行存款收支的正确截止
  • C 、检查是否定期取得银行对账单并编制银行存款余额调节表
  • D 、函证银行存款余额

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参考答案

【正确答案:C】

本题考查的是“银行存款审计中实质性测试程序和控制测试程序”的判断,从题目中四个选项分析,选项A、B、D是审查银行存款的实质性测试程序,选项C,被审计单位的内部控制中应该设置定期取得对账单并编制银行存款余额调节表的内部控制,而注册会计师对该项控制的检查,即属于控制测试。

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