- 多选题 根据《企业内部控制基本规范》,下列属于内部控制目标的是( )。
- A 、合理保证企业经营管理合法合规
- B 、 合理保证企业资产安全
- C 、 合理保证企业财务报告及相关信息真实完整
- D 、 提高经营效率和效果

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:A,B,C,D】
《企业内部控制基本规范》将内部控制的目标归纳为五个方面:(1)合理保证企业经营管理合法合规;(2)合理保证企业资产安全;(3)合理保证企业财务报告及相关信息真实完整;(4)提高经营效率和效果;(5)促进企业实现发展战略。

- 1 【多选题】根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。
- A 、内部环境
- B 、风险评估
- C 、控制活动
- D 、信息与沟通
- 2 【简答题】根据《企业内部控制基本规范》的要求,企业应当建立反舞弊机制,简述企业反舞弊工作的重点。
- 3 【多选题】《企业内部控制基本规范》规定了内部控制的实施体系,下列说法中正确的是()。
- A 、以企业实施为主体
- B 、以政府监管和社会评价为保障
- C 、以企业文化为约束
- D 、以法制为推动
- 4 【多选题】根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。
- A 、内部环境
- B 、风险评估
- C 、控制活动
- D 、信息与沟通
- 5 【多选题】 根据《企业内部控制基本规范》,下列属于内部控制目标的是( )。
- A 、
合理保证企业经营管理合法合规 - B 、
合理保证企业资产安全 - C 、
合理保证企业财务报告及相关信息真实完整 - D 、
提高经营效率和效果
- 6 【综合题(主观)】根据《企业内部控制基本规范》,从内部控制五要素方面说明甲公司的内部控制有哪些地方不符合相关要求?
- 7 【单选题】根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是( )。
- A 、聘请A会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务
- B 、注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供充分保证
- C 、注册会计师必须单独进行内部控制审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行
- D 、注册会计师会对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,要在其内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露
- 8 【多选题】根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。
- A 、内部环境
- B 、风险评估
- C 、控制活动
- D 、信息与沟通
- 9 【单选题】根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是()。
- A 、聘请A会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务
- B 、注册会计师只对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷则不必披露
- C 、注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供合理保证
- D 、注册会计师必须单独进行内部控制审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行
- 10 【简答题】根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项判断资料中各项内部控制设计是否有效,并逐项说明理由。
热门试题换一换
- 下列交易或事项在利润表的其他综合收益项目反映的有()。
- 一般情况经营者不得强制消费者进行交易,但具有正当的理由的可以要求交易,下列选项中属于该理由的有()。
- 甲公司为防止黑客入侵,制定了多项制度来保护企业的信息系统。其中一项明确规定企业内部员工在使用信息系统时必须设定密码,而且密码要定期进行更换。该公司的这项控制属于()。
- 根据《上市公司收购管理办法》的规定,下列不适用简易程序免于发出要约收购方式增持股份的是( )。
- 上述交易或事项对甲公司20×9年度合并营业利润的影响是()。
- 丁是否有权解除与丙之间的买卖合同?并说明理由。
- 针对事项(1)至(3),指出注册会计师的判断是否恰当,如果不恰当,简要说明理由。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
