- 多选题
题干:E注册会计师负责对戊公司2011年度财务报表进行审计。在了解戊公司内部控制时,E注册会计师遇到下列事项,请代其作出正确的专业判断。
题目:在了解戊公司内部控制时,E注册会计师通常采用的程序有()。 - A 、查阅内部控制手册
- B 、追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程
- C 、重新执行某项控制
- D 、现场观察某项控制的运行
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A,B,D】
注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常采用的程序包括:询问、检查、观察和穿行测试。而重新执行是控制测试的程序。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】在了解A公司内部控制时,甲注册会计师最应当关注的是()。
- A 、内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率
- B 、内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊
- C 、内部控制是否明确区分控制要素
- D 、内部控制是否没有因串通而失效
- 2 【单选题】在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是()。
- A 、了解控制活动是否得到执行
- B 、了解内部控制的设计
- C 、记录了解的内部控制
- D 、寻找内部控制运行中的缺陷
- 3 【多选题】了解内部控制时,注册会计师通常无须( )。
- A 、关注与审计无关的内部控制
- B 、了解内部控制设计是否合理
- C 、确定内部控制的执行效果
- D 、了解在生产中防止浪费的控制
- 4 【多选题】在了解内部控制时,注册会计师通常实施下列( )程序。
- A 、观察特定控制的运用
- B 、询问被审计单位人员
- C 、检查文件和报告
- D 、穿行测试
- 5 【单选题】在了解A公司内部控制时,甲注册会计师通常采用的程序不包括()。
- A 、查阅内部控制手册
- B 、追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程
- C 、重新执行某项控制
- D 、现场观察某项控制的运行
- 6 【多选题】在了解戊公司内部控制时,E注册会计师通常采用的程序有()。
- A 、查阅内部控制手册
- B 、追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程
- C 、重新执行某项控制
- D 、现场观察某项控制的运行
- 7 【单选题】在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是()。
- A 、了解控制活动是否得到执行
- B 、了解内部控制的设计
- C 、记录了解的内部控制
- D 、寻找内部控制运行中的缺陷
- 8 【多选题】注册会计师了解内部控制后对控制的评价结论可能有()。
- A 、所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行
- B 、控制本身的设计是合理的,但没有得到执行
- C 、控制本身的设计就是无效的
- D 、内部控制运行有效
- 9 【单选题】注册会计师通过对内部控制的了解,通常难以得出的结论是( )。
- A 、控制设计不合理
- B 、缺乏必要的控制
- C 、控制设计合理且得到有效执行
- D 、控制设计合理但没有执行
- 10 【单选题】在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是()。
- A 、记录了解的内部控制
- B 、寻找内部控制运行中的缺陷
- C 、了解内部控制的设计
- D 、了解控制活动是否得到执行
热门试题换一换
- 外债是指境内机构对非居民承担的以外币表示的债务,下列选项中,属于外债范围的有( )。
- 计算回购股票前、后公司的股票价值、公司价值和加权平均资本成本。
- 甲公司是国内一家印刷机制造企业,主要产品是胶印机。为了开发“印后设备”(即折页装订、模切、包装等设备),该公司进行了SWOT分析。在以下表述中,符合该公司SWOT分析要求的有( )。
- 下列各项资产计提减值后,持有期间内在原计提减值损失范围内可通过损益转回的有( )。
- 在半成品是否深加工的决策中,属于决策无关成本的有( )。
- 某作家的一部长篇小说从2016年5月1日起在某报纸副刊上连载,每日刊出一期,至5月31日结束,共刊出31期,每期稿酬500元,2016年2月10日,该作家取得预付稿酬3000元,开始连载后报社每周支付一次稿酬。至5月31日已结束全部稿酬。下列关于报社代扣代缴个人所得税的表述中,正确的是( )。
- 假设资本市场有效,在股利稳定增长的情况下,股票的资本利得收益率等于该股票的( )。
- 计算2018年、2019年的股权现金流量。
- 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是( )。
- 针对被审计单位“订单未被录入系统或在系统中重复录入”的错报环节,注册会计师作出如下测试程序中可能不恰当的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载