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  • 单选题
    题干:A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
    题目:在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是()。
  • A 、了解控制活动是否得到执行
  • B 、了解内部控制的设计
  • C 、记录了解的内部控制
  • D 、寻找内部控制运行中的缺陷

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参考答案

【正确答案:D】

了解被审计单位及其环境时对内部控制了解的程度包括评价控制的设计,并确定其是否得到执行,但不包括对控制是否得到一贯执行的测试,寻找内部控制运行中的缺陷应当是在了解内部控制之后进行控制测试时得出的结论,因此D项错误。

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