- 简答题
题干:丙公司为上市公司。丙公司根据相关法规的规定,在董事会下设立了审计委员会,成员由公司执行董事及公司监事组成。
题目:如果董事会没有采纳审计委员会对聘用、续聘和解聘会计师事务所的意见和建议,公司该如何处理?

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如果董事会没有采纳审计委员会对聘用、续聘和解聘会计师事务所的意见和建议,公司应当在年度报告中作出说明,并在推荐或续聘的文件中解释董事会作出其他选择的说明。

- 1 【单选题】审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的()。
- A 、财务经验
- B 、组织经验
- C 、管理经验
- D 、生产经验
- 2 【多选题】TC公司董事会下设审计委员会,其工作之一是对内部审计部门的工作进行指导及复核,一般而言,审计委员会可从( )方面进行复核。
- A 、组织中的地位
- B 、职能范围
- C 、技术才能
- D 、专业应尽义务
- 3 【单选题】审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的()。
- A 、财务经验
- B 、组织经验
- C 、管理经验
- D 、生产经验
- 4 【简答题】如果董事会没有采纳审计委员会对聘用、续聘和解聘会计师事务所的意见和建议,公司该如何处理?
- 5 【多选题】甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
- A 、甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
- B 、甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
- C 、内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定
- D 、甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
- 6 【单选题】审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的()。
- A 、财务经验
- B 、组织经验
- C 、管理经验
- D 、生产经验
- 7 【多选题】审计委员会是董事会下设的专业委员会,其职责包括( )。
- A 、监督、评估和复核企业内其他部门和系统
- B 、批准年报中关于内部控制和风险管理的陈述
- C 、核查对外报告规定的遵守情况
- D 、负责维持完善的内部控制系统
- 8 【单选题】甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,不符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
- A 、甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
- B 、内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定
- C 、甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
- D 、甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
- 9 【多选题】甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
- A 、甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
- B 、审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统
- C 、内部控制评价中发现的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的整改方案都应当向董事会报告
- D 、甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
- 10 【多选题】 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
- A 、甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
- B 、 甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
- C 、 内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定
- D 、 甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
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