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  • 多选题
    题干:F注册会计师负责对己公司20×7年度财务报表进行审计。在测试己公司内部控制时,F注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。
    题目:假设F注册会计师对20×7年1~10月己公司某项控制的运行有效性进行了测试。为了得出该项控制在20×7年度是否均运行有效的结论,F注册会计师可以实施的审计程序有()。
  • A 、对该项控制在20×7年11~12月的运行有效性进行补充测试
  • B 、获取该项控制在20×7年11~12月变化情况的审计证据
  • C 、测试己公司对控制的监督
  • D 、向己公司管理层询问20×7年11~12月该项控制的运行情况

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参考答案

【正确答案:A,B,C,D】

本题考查的知识点是“控制测试时间的内容”,注册会计师如果已获取有关控制在其中运行有效性的审计证据,并拟利用该证据,则应当实施的审计程序包括:
①获取这些控制在剩余期间变化情况的审计证据;
②确定针对剩余期间还需获取的补充审计证据;
③测试被审单位剩余期间的内部控制也是很有效的程序。所以选项ABCD均正确。

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