注册会计师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页注册会计师考试题库正文
  • 单选题以下有关内部审计的说法中,错误的是(  )。
  • A 、为了保持独立性,内部审计部门的员工独立于其他职能部门之外,并应直接将相关发现向董事会或其下属的审计委员会报告
  • B 、内部审计部门可以为企业增加新产品或服务提供商业建议
  • C 、内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通
  • D 、内部审计完成后,最后一项工作即按照固定格式编制审计报告

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案:D】

选项D错误,内部审计报告没有规定格式,但是应包含若干不同的部分,报告长度与业务性质有很大关系。通常内部审计报告包括工作目标、审计师已实施的程序概述、审计意见及建议。

您可能感兴趣的试题
热门试题换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载