- 单选题A注册会计师负责审计甲公司2019年的财务报表,在了解销售交易的内部控制时,A注册会计师通常实施的审计程序不包括( )。
- A 、询问甲公司管理层用于监控销售交易的关键业绩指标
- B 、观察甲公司销售交易职责分离情况
- C 、检查销售交易是否经过授权审批
- D 、分析甲公司每类产品的毛利率是否与行业整体状况相符
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参考答案
【正确答案:D】
了解内部控制的程序通常包括:询问被审计单位人员;观察特定控制的运用;检查文件和报告;追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程(穿行测试),选项D不正确。
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- B 、0.5
- C 、2
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- A 、0
- B 、6
- C 、24
- D 、5
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- D 、X公司内部审计部门
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- A 、625000
- B 、635000
- C 、575000
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- C 、2012年1月31日
- D 、2012年3月15日
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