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【正确答案:C】
甲公司2015年末应编制的抵消分录为:
借:未分配利润—年初 30
贷:无形资产 30
借:无形资产—累计摊销 10.5
贷:未分配利润-年初 4.5
管理费用 (30/5)6
借:递延所得税资产[(30-10.5)×25%]4.875
所得税费用 1.5
贷:未分配利润年初 6.375
所以选项C处理不正确,应确认递延所得税资产4.875万元。
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