- 单选题()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
- A 、内部环境
- B 、控制活动
- C 、信息与沟通
- D 、内部监督

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【正确答案:D】
内部监督是企业对内部控制的建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,对于发现的内部控制缺陷,应当及时加以改进。

- 1 【多选题】内部环境是企业实施内部控制的基础,是其他内部控制要素的根基。以下属于内部环境的有()。
- A 、组织结构
- B 、发展战略
- C 、人力资源政策和实务
- D 、社会责任
- 2 【多选题】下列各项中,对企业实施内部控制负有责任的有()。
- A 、董事会
- B 、管理层
- C 、内部审计人员
- D 、财务人员
- 3 【单选题】即使一个企业实施了内部控制,也可能由于故意串通破坏、管理层逾越监控而失效。这说明( )。
- A 、内部控制是不必要的
- B 、内部控制能够提供合理保证
- C 、内部控制无法起到保证作用
- D 、内部控制符合成本效益原则
- 4 【综合题(主观)】对于上述情况中确实存在内部控制缺陷的,为了证实其可能导致的会计报表错误,请代A和B注册会计师分别确定一项最主要的实质性测试程序,并分别说明实施各项程序能够实现的审计目标。
- 5 【判断题】实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。()
- A 、对
- B 、错
- 6 【单选题】()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
- A 、内部环境
- B 、控制活动
- C 、信息与沟通
- D 、内部监督
- 7 【多选题】控制环境是企业实施内部控制的基础,是其他内部控制要素的根基。以下属于控制环境的有()。
- A 、组织结构
- B 、发展战略
- C 、人力资源
- D 、社会责任
- 8 【多选题】下列各项中,对企业实施内部控制负有责任的有()。
- A 、董事会
- B 、管理层
- C 、内部审计人员
- D 、财务人员
- 9 【综合题(主观)】对于上述情况中确实存在内部控制缺陷的,为了证实其可能导致的重大错报,请代A注册会计师分别确定一项最主要的实质性程序,并分别说明实施各项程序能够实现对存货的审计目标。
- 10 【单选题】M企业建立了内部控制系统,并按《内控规范》的要求,聘请注册会计师对内部控制进行审计。下列有关说法中,正确的是( )。
- A 、聘请W会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务
- B 、注册会计师会对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,要在其内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露
- C 、注册会计师必须单独进行内部控制审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行
- D 、注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供充分保证
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- 根据相关规定,注册会计师应将( )纳入审计工作底稿。
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