- 单选题下列不属于审计委员会的职能范围的是()。
- A 、审核及监督外部审计机构
- B 、审核公司的财务信息及其披露
- C 、审核公司会计人员的工作绩效
- D 、监督公司的内部审计制度及其实施

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【正确答案:C】
审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统。在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的。选项A、B、D均属于审计委员会的职责,但会计人员的绩效考核不属于审计委员会的工作范围。

- 1 【单选题】下列各项中,不属于审计委员会职责的是( )。
- A 、批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
- B 、核查对外报告规定的遵守情况
- C 、复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应
- D 、在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
- 2 【单选题】下列不属于审计委员会的职能范围的是()。
- A 、审核及监督外部审计机构
- B 、审核公司的财务信息及其披露
- C 、审核公司会计人员的工作绩效
- D 、监督公司的内部审计制度及其实施
- 3 【多选题】下列属于内部审计师职能范围的有()。
- A 、复核外部审计部门的有效性
- B 、评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性
- C 、为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议
- D 、规划、复核和记录内部审计部门的工作
- 4 【单选题】下列各项中,不属于审计委员会职责的是()。
- A 、批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
- B 、核查对外报告规定的遵守情况
- C 、复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应
- D 、在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
- 5 【单选题】 下列各项中,不属于审计委员会职责的是( )。
- A 、 批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
- B 、 核查对外报告规定的遵守情况
- C 、 复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应
- D 、 在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
- 6 【单选题】 下列各项中,不属于审计委员会职责的是( )。
- A 、
批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述 - B 、
核查对外报告规定的遵守情况 - C 、
复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应 - D 、
在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
- 7 【单选题】下列不属于审计委员会的职能范围的是()。
- A 、审核及监督外部审计机构
- B 、审核公司的财务信息及其披露
- C 、审核公司会计人员的工作绩效
- D 、监督公司的内部审计制度及其实施
- 8 【单选题】下列不属于审计委员会的职能范围的是()。
- A 、审核及监督外部审计机构
- B 、审核公司的财务信息
- C 、负责整个风险管理过程
- D 、审核公司财务人员的工作绩效
- 9 【多选题】下列属于审计委员会职责的有( )。
- A 、监督内部审计部门的工作
- B 、提交全面风险管理年度报告
- C 、向股东报告内部控制
- D 、每年至少举行四次会议,每季度一次
- 10 【多选题】下列属于审计委员会职责的有( )。
- A 、监督内部审计部门的工作
- B 、提交全面风险管理年度报告
- C 、向股东报告内部控制
- D 、每年至少举行四次会议,每季度一次
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- 编制甲公司高级管理人员行权时的相关会计分录。
- 下列各项中,应征收资源税的有()。
- 甲公司持有乙公司80%的股权,能够对乙公司实施控制。2×17年12月31日,乙公司固定资产中包含从甲公司购入的一台D设备。2×17年1月1日,乙公司固定资产中包含从甲公司购入的两台D设备。两台D设备系2×16年6月20日购入,乙公司购入D设备后,作为管理用固定资产,经过安装调试后当月即投入使用,每台D设备的入账价值为6000万元。D设备预计使用年限为5年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。甲公司D设备的销售成本为每台4500万元。2×17年6月10日,乙公司从甲公司购入的两台D设备中有一台意外报废。在该设备清理过程中,取得变价收入30万元,发生清理费用10万元。不考虑所得税等其他因素的影响,2×17年12月31日甲公司编制合并财务报表时,下列有关内部固定资产交易抵销处理正确的有( )。

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