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  • 单选题
    题干:C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
    题目:在了解控制环境时,C注册会计师通常考虑的因素是()。
  • A 、内部控制的人工成分
  • B 、内部控制的自动化成分
  • C 、丙公司董事会对内部控制重要性的态度和认识
  • D 、会计信息系统

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参考答案

【正确答案:C】

按规定,“控制环境包括治理职能和管理职能以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施”,这正是选项C的内容。本题的其他三个选项也是注册会计师了解内部控制时应当了解的内容,只是它们并不属于控制环境的内容。可见理清风险评估内容的条理是考试的基本功。

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