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  • 单选题
    题干:C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。
    题目:在了解控制环境时,C注册会计师通常考虑的因素是()。
  • A 、内部控制的人工成分
  • B 、内部控制的自动化成分
  • C 、丙公司董事会对内部控制重要性的态度和认识
  • D 、会计信息系统

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参考答案

【正确答案:C】

本题考查的知识点是“内部控制环境”,设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,组织中的每一个人都对内部控制负有责任。控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施。控制环境设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。会计信息系统不属于控制环境范畴,选项C正确。

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