注册会计师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页注册会计师考试题库正文
  • 单选题
    题干:C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
    题目:C注册会计师没有义务实施的程序是()。
  • A 、查找丙公司内部控制运行中的所有重大缺陷
  • B 、了解丙公司情况及其环境
  • C 、实施审计程序,以了解丙公司内部控制的设计
  • D 、实施穿行测试,以确定丙公司相关控制活动是否得到执行

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案:A】

A中设计和执行有效的内部控制是被审计单位的责任。注册会计师只对与审计相关的内部控制进行了解、测试和评价,这表明注册会计师发现不了与审计无关的内部控制重大缺陷。B、C都是注册会计师必须实施的,D不是强制性程序,但注册会计师一般都要实施。

您可能感兴趣的试题
热门试题换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载