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  • 简答题
    题干:A注册会计师负责审计甲公司2016年度财务报表,甲公司为造纸企业,其存货主要为成堆的木材和稻草。在执行监盘程序以确定存货数量和状况时,A注册会计师利用了专家的工作。甲公司拥有大量金融资产,对金融资产的购买、管理、处置以及会计处理,甲公司设计并执行了较为严密的控制。甲公司内部审计部门每季度对金融资产的管理情况进行审计。在对金融资产相关认定获取审计证据时,A注册会计师拟利用内部审计部门的工作。
    题目:注册会计师拟利用内部审计人员的特定工作,除了评价特定工作之外,还需要实施什么审计程序?

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参考答案

注册会计师还需要实施审计程序评价内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的。注册会计师应当评价:①内部审计工作是否由经过充分技术培训且精通业务的人员执行;②内部审计人员的工作是否得到适当的监督、复核和记录;③内部审计人员是否已获取充分、适当的审计证据,使其能够得出合理的结论;④内部审计人员得出的结论是否适当,编制的报告是否与已执行工作的结果一致;⑤内部审计人员披露的例外或异常事项是否得到恰当解决。

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