- 单选题针对项目组内部复核,以下说法中,错误的是()。
- A 、所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核
- B 、审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿
- C 、项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,必要时应当由项目质量控制复核人执行复核
- D 、项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则

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【正确答案:C】
选项C错误,项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,需要指派经验丰富的项目组成员进行复核,必要时应当由项目合伙人执行,而不是项目质量控制复核人。

- 1 【单选题】关于项目组内部复核,以下陈述中,不恰当的是()。
- A 、项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则
- B 、项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,必要时应当由项目质量控制复核人执行
- C 、所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核
- D 、审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿
- 2 【多选题】审计项目组内部复核人员在复核项目组成员已执行的工作时,应当考虑的内容包括()。
- A 、已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得以适当记录
- B 、是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围
- C 、重大事项是否已提请进一步考虑
- D 、已获取的审计证据是否充分、适当以支持审计结论
- 3 【单选题】关于项目组内部复核,以下陈述中,不恰当的是()。
- A 、项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则
- B 、项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,必要时应当由项目质量控制复核人执行
- C 、所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核
- D 、审计项目组内部复核贯穿于审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员应当在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿
- 4 【单选题】针对项目合伙人的复核,下列说法中,错误的是()。
- A 、对关键领域所作的判断,尤其是执行业务过程中识别出的疑难问题或争议事项应当由项目质量控制复核人负责,不是项目合伙人的职责
- B 、在审计报告日或审计报告日之前,项目合伙人应当通过复核审计工作底稿和与项目组讨论,确信已获取充分、适当的审计证据,支持得出的结论和拟出具的审计报告
- C 、项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责
- D 、项目合伙人应当对项目组按照会计师事务所复核政策和程序实施的复核负责
- 5 【单选题】针对审计工作底稿复核,以下说法中,正确的是()。
- A 、项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程
- B 、项目组内部复核时要求不同人员交叉复核,并且做到客观、公正
- C 、项目合伙人应当对项目组按照会计师事务所复核政策和程序实施的复核负责
- D 、注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人、复核人和项目质量控制复核人及他们各自完成工作的时间
- 6 【多选题】关于项目组内部复核,以下说法中,恰当的有()。
- A 、复核人员需要考虑重大事项是否已提请进一步考虑
- B 、复核人员需要考虑审计工作是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行
- C 、复核人员需要考虑是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围
- D 、审计项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价
- 7 【多选题】针对项目合伙人的复核,以下说法中,恰当的有()。
- A 、项目合伙人在审计过程的适当阶段及时实施复核,有助于重大事项在审计报告日之前得到及时满意的解决
- B 、项目合伙人复核的内容包括对关键领域所作的判断,尤其是执行业务过程中识别出的疑难问题或争议事项、特别风险以及项目合伙人认为重要的其他领域
- C 、项目合伙人无需复核所有审计工作底稿
- D 、在审计报告日后,项目合伙人应当通过复核审计工作底稿和与项目组讨论,确信已获取充分、适当的审计证据,支持得出的结论和拟出具的审计报告
- 8 【多选题】针对审计项目组内部复核,应当考虑的事项包括()。
- A 、重大事项是否已提请进一步考虑
- B 、是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围
- C 、审计程序的目标是否已实现
- D 、已获取的审计证据是否充分、适当以支持审计报告
- 9 【多选题】针对项目合伙人的复核,以下说法中,恰当的有( )。
- A 、项目合伙人在审计过程的适当阶段及时实施复核,有助于重大事项在审计报告日之前得到及时满意的解决
- B 、项目合伙人复核的内容包括对关键领域所作的判断,尤其是执行业务过程中识别出的疑难问题或争议事项、特别风险以及项目合伙人认为重要的其他领域
- C 、项目合伙人无需复核所有审计工作底稿
- D 、在审计报告日后,项目合伙人应当通过复核审计工作底稿和与项目组讨论,确信已获取充分、适当的审计证据,支持得出的结论和拟出具的审计报告
- 10 【单选题】下列各项中,针对审计项目复核的时间的说法,不恰当的是( )。
- A 、审计项目复核贯穿审计全过程
- B 、在审计计划阶段复核记录审计策略、审计计划和重大事项的工作底稿
- C 、在审计执行阶段复核记录控制测试和实质性程序的工作底稿
- D 、在审计完成阶段复核记录重大事项、审计调整及未更正错报的工作底稿
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