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大华公司内部控制存在以下缺陷:①采购前未执行请购程序;②采购未经授权;③请购过量、单价过高的商品未建立特殊控制活动,无采购预算;④未认真执行相关的权责划分;⑤接到顾客订单后,未获取客户对于产品设计和规格的认可而直接安排生产。注册会计师决定放弃穿行测试不恰当。即使不拟信赖内部控制,注册会计师仍需执行穿行测试以确定以前对业务流程及可能发生错报环节的了解的准确性和完整性。
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