- 单选题对控制的监督属于内部控制要素之一,下列关于对控制的监督的说法中错误的是( )。
- A 、对控制的监督可以帮助管理层实现建立和维护控制并保证其持续有效运行的目标
- B 、管理层实现对控制的监督采取的方式有持续的监督活动、单独的评价活动以及二者的结合使用
- C 、注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,需要考虑被审计单位是否定期评价内部控制
- D 、小型被审计单位通常没有正式的持续监督活动,注册会计师无须考虑小型被审计单位是否能够有效实现其对控制的监督目标

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【正确答案:D】
小型被审计单位通常没有正式的持续监督活动,且持续的监督活动与日常管理工作难以明确区分,业主往往通过其对经营活动的密切参与来识别财务数据中的重大差异和错报,并对控制活动采取纠正措施,注册会计师应当考虑业主对经营活动的密切参与能否有效实现其对控制的监督目标。

- 1 【判断题】内部控制要素可以分为控制环境、会计系统和控制程序。内部审计是控制程序的重要组成部分。()
- A 、对
- B 、错
- 2 【多选题】下列各项中属于内部控制要素中控制环境包括的内容有()。
- A 、员工的诚信度、职业道德和才能
- B 、管理哲学和经营风格
- C 、权责分配方法、人事政策
- D 、董事会的经营重点和目标
- 3 【多选题】下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动,在风险管理框架下的公司治理中的体现有( )。
- A 、独立董事的独立性
- B 、董事长对经理的决策授权与监督
- C 、董事、监事、经理的考核激励控制
- D 、董事会聘请独立第三方对经理履行职责情况的检查
- 4 【多选题】下面属于内部控制要素中“控制活动”的有()。
- A 、董事长对经理的决策授权与审批
- B 、信息披露的控制程序
- C 、董事会与经理团队应建立正常沟通机制
- D 、监事会对董事会与经理的监督检查
- 5 【简答题】从内部控制要素角度列出控制活动的主要方面,简要分析中山公司缺失的控制活动;
- 6 【简答题】从内部控制要素角度列出控制活动的主要方面,简要分析中山公司缺失的控制活动;
- 7 【单选题】关于内部控制要素中控制活动的描述,错误的是( )。
- A 、控制活动要求企业建立运营情况分析制度
- B 、控制活动要求企业对各种业务和事项实施有效控制
- C 、控制活动要求企业建立和实施绩效考评制度
- D 、控制活动要求企业建立反舞弊机制
- 8 【多选题】 下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动。在风险管理框架下的公司治理中的体现有()。
- A 、独立董事的独立性
- B 、董事长对经理的决策授权与监督
- C 、董事、监事、经理的考核激励控制
- D 、董事会聘请独立第三方对经理履行职责情况的检査
- 9 【简答题】从内部控制要素角度列出控制活动的主要方面,简要分析金瑞科技公司缺失的控制活动;
- 10 【多选题】在下列各项中,属于内部控制要素的是( )。
- A 、控制风险
- B 、控制活动
- C 、对控制的监督
- D 、控制环境
热门试题换一换
- 在税收执法过程中,对其适用性或法律效力的判断原则的表述,正确的有()。
- 在哪些情形下,D注册会计师可以免于承担民事责任。
- 关于财务报表审计总体目标,下列说法中,错误的是()。
- 平衡计分卡是一种有效的战略执行系统,它通过引入( )使得管理者将企业的长短期行为联系在一起。
- 根据上述资料,回答问题,需计算出合计数。计算甲先生10月转让受赠房产时计缴个人所得税的应纳税所得额。请简要说明理由。
- 根据《票据法》规定:“票据金额、日期、收款人名称不得更改,更改的票据无效”。该法律规范属于( )。
- (2)丁公司能否取得票据权利?并说明理由。
- 下列各项中,属于货币市场工具的是( )。
- 经有关部门测定,某地区的日用产品市场份额为 100 亿元,甲日用产品生产公司在该地区的市场占有份额达到一定数量标准后会被推定为具有市场支配地位,此数额标准为 ( )亿元。

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