- 不定项
题干:某货物生产企业为增值税一般纳税人,企业从业人数90人,资产总额2800万元。2019年经营业务如下:(1)取得销售收入3000万元(包括发生但未减除的销售折让500万元),销售成本1343万元;(2)发生销售费用670万元(其中广告费420万元,三新技术开发费用100万元);管理费用400万元(其中业务招待费15万元);财务费用60万元(其中包括现金折扣20万元);(3)销售税金160万元(含增值税120万元);(4)营业外收入70万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款10万元,支付税收滞纳金6万元);(5)计入成本、费用中的实发工资总额150万元、拨缴职工工会经费3万元、支出职工福利费21万元(不包括列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴),职工教育经费8万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
题目:根据规定在计算企业所得税时,广告费和业务招待费的税前扣除额合计为()万元。 - A 、381
- B 、384
- C 、385
- D 、435

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【正确答案:B】
广告费可以扣除的金额=2500×15%=375(万元),业务招待费:2500×5‰=12.5(万元)>15×60%=9万元),所以可以扣除的业务招待费为9万元;合计=375+9=384(万元)。

- 1 【多选题】根据企业所得税法律制度的规定,在计算企业所得税应纳税所得额时,下列各项中,不得扣除的有()。
- A 、企业之间支付的管理费
- B 、企业内营业机构之间支付的租金
- C 、企业内营业机构之间支付的特许权使用费
- D 、非银行企业内营业机构之间支付的利息
- 2 【多选题】根据企业所得税法律制度的规定,在计算企业所得税应纳税所得额时,下列各项中,准予全额据实扣除的有()。
- A 、非金融企业向金融企业借款的利息支出
- B 、非金融企业向非金融企业借款的利息支出
- C 、金融企业的各种存款利息支出和同业拆借利息支出
- D 、企业经批准发行债券的利息支出
- 3 【多选题】根据企业所得税法律制度的规定,在计算企业所得税应纳税所得额时,准予从收入总额中扣除的项目有( )。
- A 、纳税人向职工支付的工资薪金
- B 、纳税人为股东向保险公司购买财产保险
- C 、纳税人支付的银行罚息
- D 、纳税人支付的交通罚款
- 4 【多选题】根据企业所得税法律制度的规定,在计算企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的有()。
- A 、向客户支付的合同违约金
- B 、向税务机关支付的税收滞纳金
- C 、向银行支付的逾期借款利息
- D 、向公安部门缴纳的交通违章罚款
- 5 【多选题】根据企业所得税法律制度的规定,在计算企业所得税应纳税所得额时,准予从收入总额中扣除的项目有()。
- A 、纳税人向职工支付的工资薪金
- B 、纳税人为股东向保险公司购买财产保险
- C 、纳税人支付的银行罚息
- D 、纳税人支付的交通罚款
- 6 【多选题】根据《企业所得税法》的规定,不得计算折旧扣除的固定资产有()。
- A 、接受投资的固定资产
- B 、未投入使用的房屋、建筑物
- C 、已提足额提取折旧仍继续使用的固定资产
- D 、与经营活动无关的固定资产
- 7 【多选题】根据企业所得税法的规定,计算应纳税所得额时,下列固定资产不得计算折旧扣除的是()。
- A 、未投入使用的厂房
- B 、未投入使用的机器设备
- C 、融租租赁方式租出的机器设备
- D 、经营租赁方式租出的机器设备
- 8 【多选题】根据企业所得税法的规定,在计算企业所得税应纳税所得额时,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,有关费用支出不超过规定比例的准予扣除,超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除,有关费用包括()。
- A 、业务招待费
- B 、广告费和业务宣传费
- C 、职工教育经费
- D 、工会经费
- 9 【单选题】根据企业所得税法的规定,在计算应纳税所得额时下列项目可以直接扣除的是()。
- A 、非广告性赞助支出
- B 、对补征企业所得税加收的滞纳金
- C 、非金融企业向金融企业借款的利息支出
- D 、企业内营业机构之间支付的特许权使用费
- 10 【不定项】根据规定在计算企业所得税时,广告费和业务招待费的税前扣除额合计为( )万元。
- A 、381
- B 、384
- C 、385
- D 、435
热门试题换一换
- 独立矿山、联合企业收购的未税矿产品,按税务机关核定的应税产品税额标准,依据收购的数量代扣代缴资源税。 ( )
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