- 选择题下列不应在内部控制鉴证报告的引言段中说明的是()。
- A 、管理层对内部控制的评估报告
- B 、内部控制的程序方法
- C 、内部控制鉴证依据的控制标准
- D 、内部控制的评估截止日期

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:B】
内部控制鉴证报告的引言段应当说明企业的名称和内部控制已经鉴证,并包括下列内容:①指出内部控制鉴证依据的控制标准;②提及管理层对内部控制的评估报告;③指明内部控制的评估截止日期。

- 1 【选择题】 下列不应在内部控制鉴证报告的引言段中说明的是()。
- A 、管理层对内部控制的评估报告
- B 、内部控制的固有限制
- C 、内部控制鉴证依据的控制标准
- D 、内部控制的评估截止日期
- 2 【选择题】下列不应在内部控制鉴证报告的引言段中说明的是()。
- A 、管理层对内部控制的评估报告
- B 、内部控制的程序方法
- C 、内部控制鉴证依据的控制标准
- D 、内部控制的评估截止日期
- 3 【选择题】下列不应在内部控制鉴证报告的引言段中说明的是()。
- A 、管理层对内部控制的评估报告
- B 、内部控制的程序方法
- C 、内部控制鉴证依据的控制标准
- D 、内部控制的评估截止日期
- 4 【组合型选择题】财务顾问应当建立健全内部报告制度,财务顾问主办人应当就中国证监会在反馈意见中提出的问题按照内部程序向()报告。Ⅰ.部门负责人Ⅱ.财务顾问主办人Ⅲ.内部核查机构负责人Ⅳ.当地证券业协会Ⅴ.项目协办人
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
- D 、Ⅲ
- E 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
- 5 【组合型选择题】财务顾问应当建立健全内部报告制度,财务顾问主办人应当就中国证监会在反馈意见中提出的问题按照内部程序向()报告。Ⅰ.部门负责人Ⅱ.财务顾问主办人Ⅲ.内部核查机构负责人Ⅳ.当地证券业协会Ⅴ.项目协办人
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
- D 、Ⅲ
- E 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
- 6 【组合型选择题】财务顾问应当建立健全内部报告制度,财务顾问主办人应当就中国证监会在反馈意见中提出的问题按照内部程序向()报告。Ⅰ.部门负责人Ⅱ.财务顾问主办人Ⅲ.内部核查机构负责人Ⅳ.当地证券业协会Ⅴ.项目协办人
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
- D 、Ⅲ
- E 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
- 7 【选择题】下列不应在内部控制鉴证报告的引言段中说明的是()。
- A 、管理层对内部控制的评估报告
- B 、内部控制的程序方法
- C 、内部控制鉴证依据的控制标准
- D 、内部控制的评估截止日期
- 8 【组合型选择题】财务顾问应当建立健全内部报告制度,财务顾问主办人应当就中国证监会在反馈意见中提出的问题按照内部程序向()报告。Ⅰ.部门负责人Ⅱ.财务顾问主办人Ⅲ.内部核查机构负责人Ⅳ.当地证券业协会Ⅴ.项目协办人
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
- D 、Ⅲ
- E 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
- 9 【组合型选择题】财务顾问应当建立健全内部报告制度,财务顾问主办人应当就中国证监会在反馈一见钟情提出的问题按照内部程序向()报告。Ⅰ.部门负责人Ⅱ.当地行政主管机构Ⅲ.内部核查机构负责人Ⅳ.当地证券业协会
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 10 【组合型选择题】下列既属于内部控制的原则,又厲于内部控制评价至少应当遵循的原则冇()。Ⅰ .全面性原则Ⅱ.客观性原则Ⅲ.重要性原则Ⅳ.适应性原则Ⅴ.成冢效益原则
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅱ、Ⅲ
- E 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
热门试题换一换
- 在信贷资产证券化过程中,信托投资公司担任特定目的信托受托机构,应该具备的条件有()。Ⅰ.具有良好的社会信誉和经营业绩,到期信托项目全部按合同约定顺利完成,没有挪用信托财产的不良记录,并且最近3年内没有重大违法、违规行为Ⅱ.原来存款性负债业务全部清理完毕,没有发生新的存款性负债或者以信托等业务名义办理的变相负债业务Ⅲ.注册资本不低于5亿元人民币,并且最近3年年末的净资产不低于5亿元人民币Ⅳ.根据国家有关规定完成重新登记3年以上Ⅴ.已按照规定披露公司年度报告
- 已通过证券投资咨询从业资格考试,但尚未注册为证券分析师的相关证券从业人员,可以用()名义在证券研究报告中列示。
- 下列指标中,不属于相对估值的是()。
- 《中华人民共和国证券法》规定可以从事证券投资咨询业务的主体为()。Ⅰ.证券公司Ⅱ.证券交易所Ⅲ.中国证券业协会Ⅳ.经国务院证券监督管理机构核准从事证券服务的投资咨询机构
- 个人理财规划综合使用银行产品、证券、保险等金融工具,来进行财务安排和理财活动,通常的年龄起点是()。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
