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该企业5月份应退的增值税:
免抵退税不得免征和抵扣税额=500000×(17%-13%)=20000(元)
当期销项税额=292500÷(1+17%)×17%+95000×(1+5%)÷(1-5%)×(1-20%)×17%=56780(元)
当期应纳税额=56780-[(750000×13%+20000×11%)×(1-5%)-20000]=-17935(元)
免抵退税额=500000×13%=65000(元)
当期应退增值税=17935元。当期免抵税额=65000-17935=47065(元)
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