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该企业6月份应向税务机关缴纳的增值税:
当期可以抵扣的进项税=51332.48+30000×11%+30000×3%+200000×17%+20000×11%=91732.48(元)
当期销项税额=700000×17%+50×10000×17%=204000(元)
当期应向税务机关缴纳增值税=204000-91732.48=112267.52(元)
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