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请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
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【正确答案:B】
内部审计的独特地位与专业知识满足了以上要求,内部审计在组织风险管理框架中发挥不可替代的作用。
【正确答案:B】
独立性是内部审计应有的特质之一,也是对内部审计工作的内在要求。
【正确答案:B】
信息与沟通是组织稳定的基础,对一个组织的发展具有重要作用。
【正确答案:C】
控制活动:商业银行应当结合风险评估结果,通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。
【正确答案:C】
内部环境处于内部控制五大要素之首。
【正确答案:D】
风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构,相关人员通过浏览器实现远程登录,以便能够在最短的时间内获得所有相关的风险信息。
【正确答案:C】
董事会应当制定数据战略,审批或授权审批与数据治理相关的重大事项,督促高级管理层提升数据治理有效性,对数据治理承担最终责任。
【正确答案:A】
常用的风险事后控制的方法有:(1)风险缓释或风险转移;(2)风险资本的重新分配;(3)提高风险资本水平。
【正确答案:C】
随着巴塞尔协议的修订完善,风险资本计量的覆盖范围逐步拓展至信用风险、市场风险、操作风险三大风险,相关风险的计量方法和模型也日趋成熟,形成了信用风险内部评级法、市场风险内部模型法等高级计量方法。
【正确答案:C】
风险资本计量是风险计量的重要内容。