- 单选题内部控制的目标不包括()。
- A 、财务报告的可靠性
- B 、持续经营能力
- C 、经营的效率和效果
- D 、在所有经营活动中遵守法律法规的要求
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,因此其目标不包括选项B的内容。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】内部控制的目标不包括( )。
- A 、财务报告的可靠性
- B 、经营的效率和效果
- C 、减少内部审计人员
- D 、在所有经营活动中遵守法律法规的要求
- 2 【多选题】内部控制的五要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督,以下说法中正确的有( )。
- A 、内部监督是其他内部控制因素的根基
- B 、控制活动的目的是确保所需的行动得以有效且适时地执行
- C 、企业内部风险的内容包括人力资源因素、管理因素、自主创新因素、财务因素、安全环保因素
- D 、内部控制监督的方法包括:绩效计量、对企业运营进行测试、为控制环境、风险评估、控制活动、信息及沟通
- 3 【单选题】内部控制的目标是()。
- A 、绝对保证财务报表是公允的,是合法的
- B 、合理保证财务报表是公允的,是合法的
- C 、绝对保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略
- D 、合理保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略
- 4 【多选题】企业内部控制的目标包括()。
- A 、合理保证所有经营活动中遵守法律法规
- B 、合理保证财务报告的可靠性
- C 、合理保证企业经营的效率
- D 、合理豫证企业经营的效果
- 5 【多选题】内部控制要素包括( )。
- A 、控制环境
- B 、风险评估过程
- C 、控制活动
- D 、风险应对
- 6 【多选题】在成本会计的内部控制目标中,包括“生产业务应根据管理当局的一般或特殊授权进行”这一目标。为核实这一目标是否达到,注册会计师在进行控制测试中应检查( )。
- A 、生产指令上授权批准的标志
- B 、领料单上授权批准的标志
- C 、工资单上授权批准的标志生产
- D 、通知单是否连续编号
- 7 【多选题】内部控制的五要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监察,以下说法中正确的有()。
- A 、内部监督是其他内部控制因素的根基
- B 、控制活动的目的是确保所需的行动得以有效且适时地执行
- C 、企业内部风险的内容包括人力资源因素、管理因素、自主创新因素、财务因素、安全环保因素
- D 、内部控制监督的方法包括:绩效计量、对企业运营进行测试、控制环境、风险评估、控制活动、信息及沟通
- 8 【多选题】下列属于内部控制的目标的有()。
- A 、取得经营的效率
- B 、取得经营的有效性
- C 、确保财务报告的可靠性
- D 、遵循适用的法律法规
- 9 【单选题】内部控制的目标是()。
- A 、绝对保证财务报表是公允的,是合法的
- B 、合理保证财务报表是公允的,是合法的
- C 、绝对保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略
- D 、合理保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略
- 10 【单选题】内部控制的目标是()。
- A 、绝对保证财务报表是公允的,是合法的
- B 、合理保证财务报表是公允的,是合法的
- C 、绝对保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略
- D 、合理保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展战略
热门试题换一换
- 以下选项中,可能产生特别风险的是( )。
- 某企业A产品7月份的投产和库存情况如下表所示:
- 某企业采用随机模式控制现金的持有量。下列事项中,能够使最优现金返回线上升的有()。
- 甲公司是否有权将用于抵押的3台设备出租给丙公司?并说明理由。
- 某能源股份有限公司拟在深交所中小板市场首次发行股票并上市,其募集资金使用项目除用于主管业务外,不得用于()。
- 甲企业是一家集团企业,涉及多个不同业务。为了提高集团整体风险管理水平,集团要求风险管理部门整合企业内部的不同风险管理方法并作综合。该集团风险管理部门可以采用的整合方法包括()。
- 要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。 计算秀雅公司当月应纳的增值税;
- 为了使平衡计分卡同企业战略更好地结合,必须做到( )。
- 下列有关细节测试样本规模的说法中,正确的有( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载