- 多选题
题干:注册会计师在对甲公司银行存款进行审计时,遇到下列情况,请代为作出正确的专业判断。
题目:以下审计程序中,属于控制测试程序的有()。 - A 、检查付款的授权批准手续是否符合规定
- B 、计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异
- C 、抽取一定期间银行存款余额调节表,查验是否按月正确编制并经复核
- D 、检查甲公司外币银行存款折算方法是否符合规定
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参考答案
【正确答案:A,C,D】
选项B属于实质性分析程序。
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- 3 【多选题】以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
- A 、检查付款的授权批准手续是否符合规定
- B 、检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况
- C 、检查现金交易中是否存在应通过银行办理转账支付的项目
- D 、监盘库存现金
- 4 【多选题】以下属于控制测试采用的审计程序的有()。
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- 5 【多选题】以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
- A 、检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况
- B 、检查付款的授权批准手续是否符合规定
- C 、监盘库存现金
- D 、检查外币现金的折算方法是否符合有关规定
- 6 【单选题】下列审计程序中属于银行存款控制测试的是( )。
- A 、 核对银行存款日记账与总账的余额是否相符
- B 、 检查是否存在未入账的利息收入和利息支出
- C 、 抽取一定期间银行存款余额调节表,查验其是否按月正确编制并经复核
- D 、 对未质押的定期存款,检查开户证实书原件
- 7 【单选题】 下列审计程序中属于银行存款控制测试的是( )。
- A 、
核对银行存款日记账与总账的余额是否相符 - B 、
检查是否存在未入账的利息收入和利息支出 - C 、
抽取一定期间银行存款余额调节表,查验其是否按月正确编制并经复核 - D 、
对未质押的定期存款,检查开户证实书原件
- 8 【多选题】下列关于控制测试和实质性程序的时间选择表述中,正确的有( )。
- A 、交易、事项
- B 、余额、列报
- C 、内部控制执行效果
- D 、数据之间的相关性
- 9 【多选题】以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
- A 、观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认
- B 、重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认
- C 、观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核
- D 、针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核
- 10 【单选题】以下审计程序中,属于货币资金的控制测试的有( )。
- A 、监盘库存现金
- B 、检查银行存款日记账与总账登记是否为不同人员
- C 、抽查大额库存现金收支
- D 、函证银行存款
热门试题换一换
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