- 多选题审计委员会的职责包括()。
- A 、确定会计师事务所的报酬并监督其工作
- B 、受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告
- C 、可以接受并处理本公司会计、内部控制或审计方面的投诉
- D 、有权雇用独立的法律顾问或其他咨询顾问

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【正确答案:A,B,C,D】
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会应批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬。受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告。

- 1 【多选题】下列各项中,属于审计委员会的职责有()。
- A 、批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬
- B 、监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性
- C 、对重大的财务报告事项和判断进行复核
- D 、在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
- 2 【多选题】审计委员会的职责包括()。
- A 、确定会计师事务所的报酬并监督其工作
- B 、受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告
- C 、可以接受并处理本公司会计、内部控制或审计方面的投诉
- D 、有权雇用独立的法律顾问或其他咨询顾问
- 3 【多选题】下列各项中,属于审计委员会的职责有()。
- A 、批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬
- B 、监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性
- C 、对重大的财务报告事项和判断进行复核
- D 、在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
- 4 【单选题】下列各项中,不属于审计委员会职责的是()。
- A 、批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
- B 、核查对外报告规定的遵守情况
- C 、复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应
- D 、在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
- 5 【单选题】 下列各项中,不属于审计委员会职责的是( )。
- A 、 批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
- B 、 核查对外报告规定的遵守情况
- C 、 复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应
- D 、 在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
- 6 【单选题】 下列各项中,不属于审计委员会职责的是( )。
- A 、
批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述 - B 、
核查对外报告规定的遵守情况 - C 、
复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应 - D 、
在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
- 7 【综合题(主观)】甲公司审计委员会的设置和职责是否存在问题?如果存在问题,应如何完善?
- 8 【多选题】下列属于审计委员会职责的有( )。
- A 、监督内部审计部门的工作
- B 、提交全面风险管理年度报告
- C 、向股东报告内部控制
- D 、每年至少举行四次会议,每季度一次
- 9 【多选题】下列选项中,属于审计委员会职责的有( )。
- A 、检查公司会计政策
- B 、与公司外部审计机构进行交流
- C 、广泛搜寻合格的董事候选人
- D 、 监督、核实公司重大投资决策
- 10 【多选题】下列属于审计委员会职责的有( )。
- A 、监督内部审计部门的工作
- B 、提交全面风险管理年度报告
- C 、向股东报告内部控制
- D 、每年至少举行四次会议,每季度一次
热门试题换一换
- 下列各项中,不属于破产费用的是()。
- 注册会计师评价专家工作是否足以实现审计目的所实施的特定程序可能包括()。
- 下列关于债券的表述中,不正确的是( )。
- 准确的财务管理目标定位是股东财富最大化,即等同于()。
- 在了解被审计单位内部控制时,A注册会计师最应当关注的是( )。
- 下列各项中,内部审计部门的职能包括( )。
- 某中外合资经营企业采用人民币作为记账本位币,外币业务采用交易发生日的即期汇率折算。其注册资本为600万美元,按投资合同约定分两次投入。投资者于4月1日投入450万美元,收到美元存入银行。投资者于7月1日投入150万美元,收到美元存入银行。4月1日、6月30日、7月1日和12月31日美元对人民币的汇率分别为1:6.20、1:6.24、1:6.25和1:6.30。假定年初资产负债表中“实收资本”项目余额为0,该业务相关会计处理的表述中,不正确的是( )。
- 主要依靠股利维持生活的股东和养老基金管理人最不赞成的公司股利政策是( )。

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