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  • 多选题企业应当建立对货币资金业务的监督检查制度,明确监督检查机构或人员的职责权限,定期和不定期地进行检查。货币资金监督检查的内容主要包括()。
  • A 、检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象
  • B 、检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
  • C 、检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象
  • D 、检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞

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参考答案

【正确答案:A,B,C,D】

货币资金监督检查的内容主要包括:
(1)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混淆的现象;
(2)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权审批手续是否健全,是否存在越权审批行为;
(3)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章由一人保管;
(4)票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。

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。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现(包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷)等事项进行沟通。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施与治理层进行沟通。从与治理层沟通过的事项中,我们确定 ,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极其罕见的情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 ABC会计师事务所 中国注册会计师: ×××(项目合伙人) (盖章) (签名并盖章) 中国注册会计师 ××× (签名并盖章) 中国××市 二〇x八年四月二十日
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