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  • 综合题(主观)
    题干:ABC会计师事务所负责审计甲公司2014年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制有关的部分内容摘录如下:要求:针对上述第(1)至第(6)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
    题目:甲公司营业收入的发生认定存在特别风险。相关控制在2013年度财务报表审计中经测试运行有效。因这些控制本年未发生变化,审计项目组拟对相关控制继续予以信赖,并依赖了上年审计中获取的有关这些控制运行有效的审计证据。

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参考答案

不恰当。因相关控制是应对特别风险的,应当在当年测试相关控制的运行有效性/不能利用以前审计中获取的审计证据。

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