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  • 多选题
    题干:A注册会计师是X公司20×1年度财务报表审计业务的项目合伙人。在应对评估的重大错报风险时,A注册会计师需要考虑与控制测试相关的问题。请代为做出正确的专业判断。
    题目:如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,并拟利用该证据,A注册会计师可以实施下列()审计程序。
  • A 、获取控制在剩余期间发生重大变化的审计证据
  • B 、获取相关控制在剩余期间一贯运行的审计证据
  • C 、针对剩余期间内部控制的有效性实施控制测试
  • D 、确定针对剩余期间还需获取的补充审计证据

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参考答案

【正确答案:A,B,C,D】

A、D是规定的必要程序。B、C是在实施A、D的过程中应当实施的。

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