一级建造师
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  • 单选题某建筑业企业2009年度利润表中利润总额为1200万元,2007年适用所得税税率为25%,年末无税法规定的调整项目,递延所得税资产和递延所得税负债期初余额为0,应纳税暂时性差异为60万元,可抵扣暂时性差异为32万元,则当期产生所得税费用为( )万元。
  • A 、300
  • B 、7
  • C 、307
  • D 、323

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参考答案

【正确答案:C】

递延所得税=60×25%-32×25%=7万元;所得税费=1200*25%+7=307万元。

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