注册会计师
报考指南 考试报名 准考证打印 成绩查询 考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页 注册会计师考试 题库 正文
  • 综合题(主观)
    题干:ABC会计师事务所负责审计甲公司2014年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制有关的部分内容摘录如下:要求:针对上述第(1)至第(6)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
    题目:审计项目组拟对与固定资产折旧计提相关的自动化信息处理控制予以信赖。因该控制在2013年度审计中测试结果满意,且在2014年未发生变化,审计项目组仅对信息技术一般控制实施测试。

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

恰当。

您可能感兴趣的试题
热门试题 换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载