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  • 多选题 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
  • A 、亲自测试相关内部控制而非利用他人工作
  • B 、选择更多的子公司进行内部测试
  • C 、增加相关内部控制的控制测试量
  • D 、在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制

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参考答案

【正确答案:A,B,C,D】

对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在:对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作(选项A);在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制(选项D);选择更多的子公司或业务部门进行测试(选项B);增加相关内部控制的控制测试量等(选项C)。

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