- 多选题为确保成本以正确的金额在恰当的期间及时记录于适当的账户,被审计单位应实施的关键内部控制措施包括()。
- A 、采用适当的成本核算方法,前后各期一致
- B 、采用适当的账务处理流程和成本核算流程
- C 、采用适当的费用分配方法,前后各期一致
- D 、由独立人员或内部审计人员进行内部核查
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
核算流程(选项A)、处理流程(选项B)、分配方法(选项C)、内部核查(选项D)等均是针对成本核算整体的控制。
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- A 、期初余额是期初存在的账户余额
- B 、期初余额反映了以前期间的交易和事项以及上期采用的会计政策的结果
- C 、期初余额与注册会计师首次审计业务相联系
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