- 多选题下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。
- A 、检查库存现金的收支是否按规定的程序和权限办理
- B 、抽取并检查付款凭证
- C 、抽取一定期间的库存现金日记账与总账核对
- D 、检查外币现金的折算方法是否符合相关规定,是否与上年度一致

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【正确答案:A,B,C,D】
选项ABCD均正确。

- 1 【多选题】下列各项活动中,属于内部控制活动的有( )。
- A 、明确各部门主管和岗位权利和责任
- B 、每日对银行对账单进行核对和调整
- C 、会计软件操作前要确认账号和密码
- D 、保险柜要随时上锁
- 2 【多选题】下列各项中属于COSO内部控制要素的有( )。
- A 、内部环境
- B 、 内部监督
- C 、信息与沟通
- D 、风险评估
- 3 【多选题】下列各项中属于COSO内部控制要素的有()。
- A 、控制环境
- B 、会计系统
- C 、信息与沟通
- D 、风险评估
- 4 【多选题】下列各项中属于内部控制要素中控制环境包括的内容有()。
- A 、员工的诚信度、职业道德和才能
- B 、管理哲学和经营风格
- C 、权责分配方法、人事政策
- D 、董事会的经营重点和目标
- 5 【多选题】下列各项属于内部控制活动的有()。
- A 、会计系统控制
- B 、财产保护控制
- C 、运营分析控制
- D 、绩效考评控制
- 6 【多选题】下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动,在风险管理框架下的公司治理中的体现有( )。
- A 、独立董事的独立性
- B 、董事长对经理的决策授权与监督
- C 、董事、监事、经理的考核激励控制
- D 、董事会聘请独立第三方对经理履行职责情况的检查
- 7 【单选题】下列各项中,不属于银行存款的内部控制测试程序的是()。
- A 、抽取并检查银行存款收款凭证
- B 、检查外币银行存款的折算方法是否符合有关规定,是否与上年度一致
- C 、抽取一定期间银行存款余额调节表,验证其是否按月正确编制并复核
- D 、获取或编制银行存款余额明细表,复核加计是否正确,并与总账数和日记账合计数核对是否相符
- 8 【多选题】下列各项属于内部控制活动的有( )。
- A 、会计系统控制
- B 、财产保护控制
- C 、运营分析控制
- D 、绩效考评控制
- 9 【多选题】下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动,在风险管理框架下的公司治理中的体现有( )。
- A 、独立董事的独立性
- B 、董事长对经理的决策授权与监督
- C 、董事、监事、经理的考核激励控制
- D 、董事会聘请独立第三方对经理履行职责情况的检查
- 10 【多选题】 下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动。在风险管理框架下的公司治理中的体现有()。
- A 、独立董事的独立性
- B 、董事长对经理的决策授权与监督
- C 、董事、监事、经理的考核激励控制
- D 、董事会聘请独立第三方对经理履行职责情况的检査
热门试题换一换
- 下列各项中,属于会计政策变更的有()。
- 当财务报表中列报对应数据时,注册会计师的审计意见判断正确的是( )。
- 票据法律关系的主体即是指票据法律关系的当事人,这里所说的当事人有( )。
- 从事生产、经营的纳税人外出经营,自其在同一县(市)实际经营或提供劳务之日起,在连续的12个月内累计超过180天的,应当自期满之日起( )内,向生产、经营所在地税务机关申报办理税务登记,税务机关核发( )。
- 根据上述资料,回答问题,如有计算,需计算出合计数。计算9月该卷烟厂国内环节应缴纳的增值税
- 计算购买方案的每月折旧抵税额、每月税后付现费用、10个月后大客车的变现净流入。
- 2×17年7月1日,甲公司从活跃市场购入丙公司2×17年7月1日发行的5年期债券10万份,该债券面值总额为1000万元,票面年利率为4.5%,每半年支付一次利息。甲公司购买丙公司债券支付款项(包括交易费用10万元)1000万元。甲公司将该债券作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。甲公司因需要资金,计划于2×18年出售该债券投资。2×17年12月31日,债券的公允价值为1010万元,确认的预期损失准备余额为5万元。甲公司下列会计处理中错误的有( )。
- 编制产品成本计算单(结果填入下方表格中,不用列出计算过程)。

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