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财务内部控制制度的内容是什么?:财务内部控制制度的内容是什么?财务内部控制制度的内容是与财务相关的会计控制以及管理控制,具体包括明确、合理的职责分工;严格的审批、检查要求;全面的会计制度和企业管理制度;严格的保管制度;有效的内部审计等。
内部控制制度是什么?:内部控制制度是什么?内部控制制度是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程,是现代化企业管理的产物。内部控制制度包括的基本要素:明确合理的职责分工制度。严格的审批检查制度。健全的会计制度和企业管理制度。严密的保管保卫制度。有效的内部审计制度。企业在竞争日益激烈的外部环境中,需不断改善内部管理,提高工作效率、提高产品质量。
对内部控制是什么?:对内部控制是什么?内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。
内部失败成本的含义是什么?:内部失败成本的含义是什么?内部失败成本是指产品进入市场之前由于产品不符合质量标准而发生的成本,这部分成本包括:废料、返工、修复、重新检测、停工整修或变更设计等。
什么是内部控制?:什么是内部控制?内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。
什么是内部控制?:什么是内部控制?内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。
对内部控制是什么?:对内部控制是什么?内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。
什么是内部控制的监控因素?:独立评估活动的广度和频度有赖于风险预估和日常监控程序的有效性,(2)企业及时评估内部控制缺陷,(2)企业应当制定内部控制缺陷认定标准,确保内部控制建立与实施过程的可验证性,风险评估指识别、分析相关风险以实现既定目标。控制活动指那些有助于管理层决策顺利实施的政策和程序。控制行为有助于确保实施必要的措施以管理风险。可以通过持续性的监控行为、独立评估或两者的结合来实现对内控系统的监控:
内部控制中控制活动要素的含义是什么?:控制活动指那些有助于管理层决策顺利实施的政策和程序,控制行为有助于确保实施必要的措施以管理风险。(1)企业选择并制定有助于将目标实现风险降低至可接受水平的控制活动。(2)企业用以支持目标实现的技术选择并制定一般控制政策:(3)企业通过政策和程序来部署控制活动;不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
内部控制中风险评估因素的含义是什么?:内部控制中风险评估因素的含义是什么?风险评估指识别、分析相关风险以实现既定目标。以便识别和评估有关目标所涉及的风险,(2)企业从整个企业的角度来识别实现目标所涉及的风险,(3)企业在评估影响目标实现的风险时。(4)企业识别并评估可能会对内部控制系统产生重大影响的变更,应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,4.企业识别外部风险;确定风险应对策略。
内部控制中控制环境因素的含义是什么?:控制环境的好坏直接影响到企业内部控制的贯彻和执行以及企业经营目标及整体战略目标的实现。对内部控制的制定及其绩效实施监控。建立目标实现过程中所涉及的组织架构、报告路径以及适当的权利和责任。使员工各自担负起内部控制的相关责任。(1)企业应当建立规范的公司治理结构和议事规则。(2)董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。
内部控制的定义与框架是什么?:内部控制的定义与框架是什么?COSO委员会关于内部控制的定义与框架:公司的董事会、管理层及其他人士为实现以下目标提供合理保证而实施的程序,(1)内部控制是一个实现目标的程序及方法;(2)内部控制只提供合理保证;(3)内部控制要由企业中各级人员实施与配合;控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控。管理当局确立权威性和责任、组织和开发员工的方法等)。
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