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购买工服发生的费用是按福利费在税前扣除吗?:购买工服发生的费用是按福利费在税前扣除吗?《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)第二条规定:企业根据其工作性质和特点,由企业统一制作并要求员工工作时统一着装所发生的工作服饰费用,根据《实施条例》第二十七条的规定,可以作为企业合理的支出给予税前扣除。根据上述规定可知,企业给员工购买工服发生的工服费用,按企业合理的支出全额在税前扣除,即:
企业给研发人员发放的福利费是否可以加计扣除?:企业给研发人员发放的福利费是否可以加计扣除?《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第40号)规定,研发费用税前加计扣除归集范围包括研发活动直接相关的其他费用,该部分费用不得超过可加计扣除研发费用总额的10%部分。因此企业给研发人员发放的福利费属于与研发活动直接相关的其他费用,可以在不超过可加计扣除研发费用总额的10%的范围内加计扣除。
个体工商户没有达到增值税起征点,可以领购发票吗?:个体工商户没有达到增值税起征点,可以领购发票吗?根据国家税务总局《关于规范未达增值税、营业税起征点的个体工商户税收征收管理的通知》(国税发〔2005〕123号)第五条的规定,主管税务机关应按照《发票管理办法》的有关规定供应未达起征点户生产、经营所需的发票。同时,应对其发票领购的数量和版面实行有效控制,对其发票开具、保管和缴销应制定严格的管理措施。对发票开具金额达到起征点的。
高新技术企业认定研发费用口径和研发加计扣除口径有哪些不同?:高新技术企业认定研发费用口径和研发加计扣除口径有哪些不同?(1)高新技术企业人员人工费用归集对象是科技人员,研发费用加计扣除人工费用归集对象是直接从事研发活动人员;(2)房屋租赁费、折旧费不计入研发费用加计扣除;(3)研发费用加计扣除政策口径下,与研发活动直接相关的其他费用还包含职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费;
不适用研发费用税前加计扣除政策的行业有哪些?:不适用研发费用税前加计扣除政策的行业有哪些?根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)第四条规定:不适用税前加计扣除政策的行业:1. 烟草制造业。2. 住宿和餐饮业。3. 批发和零售业。5. 租赁和商务服务业。6. 娱乐业。7. 财政部和国家税务总局规定的其他行业。
研发费用中哪些项目可以加计扣除?:研发费用中哪些项目可以加计扣除?根据《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)的相关规定,以下部分为允许加计扣除的研发费用:例如研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用,以及用于研发活动的仪器、设备租赁费等费用。以及外聘研发人员的劳务费用。用于研发活动的仪器、设备的折旧费。用于研发活动的软件、专利权、非专利技术的摊销费用。
个体工商户怎么交税?:个体工商户怎么交税?个体工商户的征收方式一般分为查账征收和定期定额征收两种方式。一般对于账簿、凭证、财务核算制度比较健全,能够如实核算应纳税款的纳税人,适用查账征收:即自行申报缴纳额,经税务机关查账核实后,再进行多退少补。对于生产、经营规模小,达不到设置账簿标准的个体工商户,一般采用定期定额征收方式:即通过税务机关核定纳税人在一定经营时期内的营业额,来确定其应纳税额。
土地增值税的房地产开发费用如何计算扣除?:土地增值税的房地产开发费用如何计算扣除?房地产开发费用并不是按照纳税人实际发生额进行扣除的,凡能够按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构证明的,取得土地使用权所支付的金额和房地产开发成本。的金额之和的5%以内计算扣除,允许扣除的房地产开发费用=允许扣除的利息+(取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本)×规定比率(5%以内),凡不能按转让房地产项目计算分摊或不能提供金融机构证明的
研发费用加计扣除规定是什么?:研发费用加计扣除规定是什么?根据《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》:1. 本通知适用于会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。2. 企业研发费用各项目的实际发生额归集不准确、汇总额计算不准确的,税务机关有权对其税前扣除额或加计扣除额进行合理调整。3. 税务机关对企业享受加计扣除优惠的研发项目有异议的。
个体工商户增值税用申报吗?:个体工商户增值税用申报吗?需要申报,小规模纳税人每个季度申报一次增值税,企业所得税无论是一般纳税人还是小规模纳税人都是需要季度申报的。
个体工商户如何做社保增减员?:个体工商户如何做社保增减员?按照流程,找到人员管理,搜找增减员员工身份证号或社保号,设置增减即可。
非高新技术企业可加计扣除的研发费用有哪些?:研发支出符合资本化的费用。
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