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采购发票冲销会计凭证怎么做?

帮考网校2020-07-24 17:33:44
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采购发票冲销会计凭证的步骤如下:

1. 根据采购发票的金额和科目,编制借方会计凭证。

2. 根据冲销的科目和金额,编制贷方会计凭证。

3. 在借方和贷方会计凭证中,将相应的科目和金额填写清楚。

4. 根据会计凭证的借贷关系,确定冲销的方向和金额。

5. 根据冲销的方向和金额,填写冲销会计凭证。

6. 将借方和贷方会计凭证和冲销会计凭证进行核对,确保凭证填写正确。

7. 在凭证上签字并加盖公章,作为会计账簿的凭证。

8. 将凭证上的信息录入会计软件,更新会计账簿。

需要注意的是,采购发票冲销会计凭证的编制应该根据具体情况进行,如冲销的原因、冲销的科目和金额等。同时,凭证的填写应该严格按照会计准则和规定进行,确保凭证的合法性和准确性。
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