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2021年注册会计师考试《公司战略与风险管理》每日一练0417
帮考网校2021-04-17 09:02

2021年注册会计师考试《公司战略与风险管理》考试共43题,分为单选题和多选题和简答题和综合题(主观)。小编每天为您准备了5道每日一练题目(附答案解析),一步一步陪你备考,每一次练习的成功,都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、就处于行业内的企业而言,行业的集中程度与行业风险之间的关系是( )。【单选题】

A.正向关系

B.反向关系

C.没有关系

D.无法确定

正确答案:B

答案解析:本题考核影响行业风险的因素。就处于行业内的企业而言,行业的集中程度越高,其他企业进入的壁垒就越高,面临的行业风险越低;行业的集中程度越低,其他企业进入的壁垒就越低,面临的行业风险越高。

2、下列组织结构常用于多元化经营的企业的有( )。【多选题】

A.职能制组织结构

B.战略业务单位组织结构

C.创业型组织结构

D.H型组织结构

正确答案:B、D

答案解析:选项B、D适用于多元化经营的企业。

3、经测算,在采取相关风险缓释措施后,项目收益仍不能有效覆盖风险,因此鑫宝公司决定放弃该项目。据此,该公司采取的风险应对策略为( )。 【单选题】

A.风险承担

B.风险规避

C.风险转移

D.风险对冲

正确答案:B

答案解析:风险规避是指企业回避、停止或退出蕴含某一风险的商业活动或商业环境,避免成为风险的所有人。甲公司为避免激烈竞争而退出市场采用的是风险规避策略。

4、下列属于信息系统风险评估的基线评估模式的特点是( )。【单选题】

A.评估周期短

B.基线水平的高低容易确定

C.评估需要投入的资源多

D.评估结果有可能有一定的时间滞后

正确答案:A

答案解析:基线评估模式需要的资源少,评估周期短,操作简单,是最经济有效的风险评估模式。但是,基线水平的高低确定困难。详细评估模式需要相当多的财力、物力、时间、精力和专业能力的投入,最后获得的结果有可能有一定的时间滞后。

5、下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。【单选题】

A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成

B.审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要

C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责

D.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的

正确答案:B

答案解析:本题考核审计委员会的监察职能。审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验。所以选项B错误。审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统。董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责。在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的。

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